|
|
Faktúra |
160070
|
plynová stolička 9 kW
|
255,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
162015
|
materiál pre ZŠ a MŠ
|
196,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Mária Kandračová |
ZŠ s MŠ Kyjov |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
17/496
|
revízia tlakového zariadenia
|
242,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Ing.Štefan Pčolka SPP REVÍZIE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/496
|
revízia plynového zariadenia
|
456,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Ing.Štefan Pčolka SPP REVÍZIE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170068
|
elektické spotrebiče do ŠJ
|
158,59 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
SALT TS s.r.o. Sabinovská 16, |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170199
|
materiál - ZŠ
|
178,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
SALT TS s.r.o. Sabinovská 16, |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
170287
|
pomôcky na PVC
|
132,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
nabbi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
objednávka mailom |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
170375
|
umývačka riadu
|
694,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
SALT TS s.r.o. Sabinovská 16, |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172148
|
Bodka a ćiarka - pracovné zošity
|
151,99 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180099
|
pomôcky MŠ
|
86,95 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
E.N.E.S. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180102
|
didaktické pomôcky
|
295,35 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180146
|
Vytvarná sada pre 25 detí
|
153,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
E.N.E.S. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180189
|
didaktické hry
|
79,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180511
|
Jovicolor voskovky veľké balenia
|
164,23 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
E.N.E.S. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180653
|
Tonery
|
180,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
PVS Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180768
|
Školské pomôcky
|
59,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
181395
|
Tonery
|
112,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
PVS Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181729
|
knihy - slovenský jazyk učebnice + pracovné zošity
|
197,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
182154
|
pracovné zošity
|
148,39 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182186
|
učebnice
|
134,69 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.09.2018 |