|
Faktúra |
225030213
|
za zabezpečenie poskytovana služieb v oblasti technických zariadení elektrických za 1/2025
|
51,66 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
Faktúra |
225030266
|
za zabezpečenie funkcie technika PO 1/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
Faktúra |
2501879
|
Moja čítanka 1. a 2.diel - 3.ročník
|
176,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
Faktúra |
SK00237684
|
kancelárské pomôcky
|
137,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Pens , Urbanova Anna |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
Faktúra |
8172407703
|
dodávka zemného plynu -1/2025
|
447,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
23.01.2025 |
|
Faktúra |
202510202
|
hygienické potreby-ZŠ,MŠ
|
128,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Magic Print s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
23.01.2025 |
|
Faktúra |
2811900259
|
orange
|
27,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
Faktúra |
2025047
|
archivovanie- elektronickáre gistratúrna kniha
|
221,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
Faktúra |
7293395932
|
elektrina
|
319,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
Faktúra |
202502
|
Catering
|
172,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Ján Šoltýs - Varycha |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2025020
|
konzultačné služby a dhľad spojený s ochranou osbných údajov1/2025
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
MyID s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
PO7244933
|
zber a odvoz odpadu za 12/2024- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
VF1/202413206
|
prenajom kopírky
|
72,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
2404532
|
papierové utierky
|
116,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
CONSUL, Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
Faktúra |
224032521
|
za zabezpečenie funkcie technika PO 12/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
Faktúra |
224032460
|
za zabezpečenie poskytovana služieb v oblasti technických zariadení elektrických za 11/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
Faktúra |
VF1/202413043
|
prenajom kopírky
|
104,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
Faktúra |
7294480153
|
elektrina
|
309,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
Faktúra |
E99241306
|
zber a odvoz odpadu za 11/2024- kuchynský odpad
|
31,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
Faktúra |
|
predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou -MŠ |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |